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2016年度盐城市省级青少年网球训练中心决算公开
已阅读次:1961   发布日期:2017-8-31
目  录

    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、单位内设部门情况
    三、2016年度主要工作完成情况
    第二部分 盐城市省级青少年网球训练中心2016年度决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、 机关运行经费支出决算表
    十二、 政府采购支出决算表
    第三部分  盐城市省级青少年网球训练中心2016年度决算情况说明
    第四部分  名词解释


第一部分 单位概况

    一、单位主要职能
    (一)培养网球运动人才,促进体育事业发展;
    (二)青少年网球培训;
    (三)群众网球培训。
    二、内设部门
    主任室、办公室、业务科、培训科
    三、2016年度主要工作完成情况
    2016年,我中心在市体育局党委的正确领导下,以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,广泛开展群众性网球活动,努力提高网球竞技水平,积极发展体育产业,加快基础设施建设,各项工作取得了显著的成绩。
    (一)以服务群众,扩大网球人口为目标,网球运动呈现良好的发展态势。
    1.充分发挥媒体的作用,大力宣传网球运动,让更多的人了解、关注、喜爱上这项运动,努力培育网球消费市场。
    2.组织各年龄层次的网球培训班和各级各类业余比赛,普及网球运动,促进网球运动的开展。
    3.发挥体育部门窗口单位作用,认真抓好球场、馆日常管理与开放,球场管理和接待水平得到了进一步提高。网球场、馆是市直体育系统的窗口单位之一,中心员工的一举一动,一言一行,代表了全市体育系统和全市人民的形象。为此,我们在改善网球场、馆设施硬件的基础上,加强服务标准化、规范化建设,积极推行星级服务,通过一对一、一帮一和比学赶超等活动,不断提高网球场馆的接待水平和服务层次,不断提高全体员工的综合素质,让广大球友感受到网球中心是休闲、娱乐、健身的好去处。
    (二)认真贯彻五大战略,科学选材,积极参加省网球锦标赛和冠军赛,网球竞技水平有了一定的提高。
    1.发挥省级青少年网球训练基地作用,狠抓业余训练。根据竞技训练和网球项目规律,制订了详细的选材、训练计划,坚持系统训练,使技术、战术水平在一个周期内有了明显提高,同时妥善处理运动员的读训矛盾,切实加强运动队训练和科学管理,为早出成绩、快出成绩提供保证;
    2.我们将备战省运会和参加年度青少年网球锦标赛和冠军赛作为年度一项重要工作抓紧抓好。从训练到后勤,从管理到参赛制定了详细的工作方案,认真组织、精心准备,组队参加了2016年江苏省少年儿童网球冠军赛第一、第二分站赛、总决赛和锦标赛,陈烨获男子9岁组冠军并入选省体校。通过比赛,锻炼了队伍,积累了经验;
    3.根据省、市局有关政策,积极引进人才。今年从湖南引进了高水平网球运动员胡亚卉,签订了有关协议,完善了有关注册手续;
    4.在亭湖、盐都区教育局、市一小等单位的支持配合下,组织教练员到市直和亭湖、盐都多所的小学进行招生选材,选拔了100多名适龄队员,充实了届运会的备战队伍;
    5.协助局竞训处指导大丰区举办2016年盐城市中小学生网球比赛,共有来自射阳、亭湖、盐都、大丰4个县(区)的近40名运动员参加了比赛,为网球少儿训练在基层的推广起到了积极的作用;
    6.选聘了董业青(武汉体院)等4名教练员,加强了教练员的队伍;安排他们参加各级各类的学习培训,提高了教练员的业务水平和执教能力。
    (三)狠抓思想政治工作和制度建设,保证各项工作运行有序。
    1.根据局党委的统一部署,我们定期组织职工学习传达局党委中心组会议精神,扎实开展“两学一做”学习教育活动,引导全体员工将学习视为头等大事,努力充实自己,提高自己,塑造自己。通过学习,大家的思想道德素养有了明显提高,为圆满完成全年工作任务提供了强有力的政治保证;
    2.建章立制,建立健全各项规章制度,合理分工,明确职责,不折不扣抓好各项规章制度的贯彻落实;
    3.加强勤政廉政教育,教育全体职工在工作中高标准,严要求,讲奉献,牢固树立为大局服务的意识。
    (四)严格按照有关规定程序进行网球场场地面层、围网的招标和施工,配合做好跟踪、监督,材料检测,严把质量关,顺利完成网球场的维修改造工程。
    (五)我中心维修改造后承办全省网球教练员培训班。为期4天的培训班接待了全省13个市的50多名教练员,我们认真做好会议的接待和组织,扩大了单位的影响,得到了上级的肯定。
    (六)12月16-18日我中心承办了江苏省青少年户外营地网球训练营,全省14支代表队近百名运动员来盐参加了该活动。本次活动时间紧、要求高、任务重,我们认真谋划,精心组织,取得了圆满成功,盐城一套、扬子晚报都给予了报道。


第二部分  盐城市省级青少年网球训练中心2016年度决算表


公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

360.3

一、一般公共服务支出

一、基本支出

247.2

其中:政府性基金预算财政拨款

227.6

二、外交支出

二、项目支出

27.6

二、上级补助收入

4.5

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

19.9

七、文化体育与传媒支出

199.8

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

58.8

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

384.7

本年支出合计

274.8

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

304.9

    年末结转和结余

414.7

总计

689.6

总计

689.6


公开02表

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

384.7

360.3

4.5

19.9

207

文化体育与传媒支出

150.4

126.0

4.5

19.9

20703

体育

125.6

125.6

 

 

2070399

  其他体育支出

125.6

125.6

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

24.8

0.4

4.5

19.9

2079999

  其他文化体育与传媒支出

24.8

0.4

4.5

19.9

221

住房保障支出

6.7

6.7

22102

住房改革支出

6.7

6.7

2210201

  住房公积金

4.4

4.4

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.3

2.3

 

 

 

 

 

229

其他支出

227.6

227.6

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

227.6

227.6

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

227.6

227.6

 

 

 

 

 

 


公开03表

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

274.8

247.2

27.6

207

文化体育与传媒支出

199.8

172.1

27.6

20703

体育

199.4

171.8

27.6

2070306

  体育训练

7.4

7.4

0.0

2070399

  其他体育支出

192.0

164.4

27.6

20799

其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

212

城乡社区支出

9.5

9.5

21299

其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.7

6.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.7

6.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.4

4.4

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.3

2.3

 

 

 

 

229

其他支出

58.8

58.8

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.8

58.8

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

58.8

58.8

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

132.7

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

227.6

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

142.4

142.4

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

9.5

9.5

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.7

6.7

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

58.8

58.8

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

360.3

本年支出合计

217.5

158.7

58.8

年初财政拨款结转和结余

222.3

年末财政拨款结转和结余

365.1

3.9

361.3

一、一般公共预算财政拨款

29.9

二、政府性基金预算财政拨款

192.5

总计

582.6

总计

582.6

162.5

420.1


公开05表

财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

217.5

189.9

27.6

207

文化体育与传媒支出

142.4

114.8

27.6

20703

体育

142.1

114.4

27.6

2070306

  体育训练

7.4

7.4

 

2070399

  其他体育支出

134.7

107.0

27.6

20799

其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

 

212

城乡社区支出

9.5

9.5

 

21299

其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

2129999

  其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

221

住房保障支出

6.7

6.7

 

22102

住房改革支出

6.7

6.7

 

2210201

  住房公积金

4.4

4.4

 

2210202

  提租补贴

2.3

2.3

 

229

其他支出

58.8

58.8

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.8

58.8

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

58.8

58.8

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

  

公开06表

财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

189.8

65.7

124.1

301

工资福利支出

58.9

58.9

30101

  基本工资

10.8

10.8

30102

  津贴补贴

21.0

21.0

30104

  其他社会保障缴费

1.8

1.8

30107

  绩效工资

23.7

23.7

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.6

1.6

303

对个人和家庭的补助

6.9

6.9

30311

  住房公积金

4.6

4.6

 

30312

  提租补贴

2.3

2.3

 

302

商品和服务支出

110.6

 

110.6

30201

  办公费

0.8

 

0.8

30205

  水费

1.1

 

1.1

30206

  电费

0.4

 

0.4

30207

  邮电费

0.2

 

0.2

30211

  差旅费

2.1

 

2.1

30213

  维修()

56.6

 

56.6

30216

  培训费

0.5

 

0.5

30217

  公务接待费

0.1

 

0.1

30226

  劳务费

31.9

 

31.9

30228

  工会经费

1.5

 

1.5

30229

  福利费

1.1

 

1.1

30240

  税金及附加费用

0.4

 

0.4

30299

  其他商品和服务支出

13.8

 

13.8

310

其他资本性支出

13.5

 

13.5

31002

  办公设备购置

13.5

 

13.5

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

158.7

131.0

27.6

207

文化体育与传媒支出

142.4

114.8

27.6

20703

体育

142.1

114.4

27.6

2070306

  体育训练

7.4

7.4

0.0

2070399

  其他体育支出

134.7

107.0

27.6

20799

其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.4

0.4

212

城乡社区支出

9.5

9.5

 

21299

其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

2129999

  其他城乡社区支出

9.5

9.5

 

221

住房保障支出

6.7

6.7

 

22102

住房改革支出

6.7

6.7

 

2210201

  住房公积金

4.4

4.4

 

2210202

  提租补贴

2.3

2.3

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

131

65.7

65.3

301

工资福利支出

58.9

58.9

30101

  基本工资

10.8

10.8

30102

  津贴补贴

21.0

21.0

30104

  其他社会保障缴费

1.8

1.8

30107

  绩效工资

23.7

23.7

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.6

1.6

303

对个人和家庭的补助

6.9

6.9

30311

  住房公积金

4.6

4.6

30312

  提租补贴

2.3

2.3

302

商品和服务支出

51.8

 

51.8

30201

  办公费

0.8

 

0.8

30205

  水费

1.1

 

1.1

30206

  电费

0.4

 

0.4

30207

  邮电费

0.2

 

0.2

30211

  差旅费

2.1

 

2.1

30213

  维修()

3.3

 

3.3

30216

  培训费

0.5

 

0.5

30217

  公务接待费

0.1

 

0.1

30226

  劳务费

31.9

 

31.9

30228

  工会经费

1.5

 

1.5

30229

  福利费

1.1

 

1.1

30240

  税金及附加费用

0.4

 

0.4

30299

  其他商品和服务支出

8.3

 

8.3

310

其他资本性支出

13.5

 

13.5

31002

  办公设备购置

13.5

 

13.5

 

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

2.0

2.0

1.5

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

31

国内公务接待人次()

284

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

组织培训次数()

1

参加培训人次()

62

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

   

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

192.5

227.6

58.8

58.8

361.3

229

其他支出

192.5

227.6

58.8

58.8

361.3

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

192.5

227.6

58.8

58.8

361.3

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

192.5

227.6

58.8

58.8

361.3

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

注:盐城市省级青少年网球训练中心2016年无机关运行经费支出。


公开12表

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

67.0

67.0

一、货物

67.0

67.0

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分 盐城市省级青少年网球训练中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度收入、支出总计964.4万元,与上年相比收、支总计各增加105.45万元,增长12.28%。主要原因是体彩公益金收入增加和年初结转增加。其中:
(一)收入总计 689.6 万元。包括:
1.财政拨款收入360.3万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加45.91万元,增长14.6%。主要原因是体彩公益金收入增加。
2.上级补助收入4.5万元,为盐城市省级青少年网球训练中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0.5万元。
3.其他收入19.9万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是盐城市省级青少年网球训练中心取得的借出人员工资入培训收入。与上年相比减少8.31万元,减少29.46%。主要原因是2016年借出人员减少。
4.年初结转和结余304.9万元,主要为主要是盐城市省级青少年网球训练中心上年结转本年使用的体育彩票公益金等。
(二)支出总计274.8万元。包括:
1.文化体育与传媒支出199.8万元,主要用于体育竞赛、体育训练以及其他体育支出。与上年相比减少60.76万元,减少23.32%。主要原因2016年度体育彩票公益金支出作为其他支出列支。
2.城乡社区支出9.5万元,与上年相减少2.43万元,减少20.37%,主要原因为2016年度因盐城市省级青少年网球训练中心新建,场馆周边道路环境维修减少。
3.其他支出58.8万元,主要用于体育竞赛、体育训练以及其他体育支出。与上年相比增加58.8万元。主要原因是2015年体育彩票公益金支出作为文化体育与传媒支出。
4.住房保障支出6.7万元,与上年相比增加2.18万元 ,主要原因是国家统一调增及购房补贴比例提高。
5.年末结转和结余414.7万元,为单位结转下年的基本支出和项目支出结转。
二、收入决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心本年收入合计384.7万元,其中:财政拨款收入360.3万元,占93.66%;上级补助收入4.5万元,占1.17%;其他收入19.9万元,占5.17%。
三、支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心本年支出合计274.8万元,其中:基本支出247.2万元,占89.96%;项目支出27.6万元,占10.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度财政拨款收、支总决算800.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加51.02万元,增长6.8%。主要原因是2016年期初结转增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年财政拨款支出   217.5万元,占本年支出合计的79.15%。与上年相比,财政拨款支出减少45.86万元,减少17.41%。主要原因是2016年的非财政补助中支出增加。
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度财政拨款支出年初预算为284.16万元,支出决算为217.5万元,完成年初预算的76.54%。决算数小于年初预算的主要原因是部分支出在非财政补助支出中列支。其中: 
1.文化体育与传媒支出142.4万元,主要用于体育竞赛、体育训练以及其他体育支出。与上年相比减少104.5万元,减少42.32%。主要原因2016年体育彩票公益金支出作为其他体育支出以及在非财政补助中支出。
2.城乡社区支出9.5万元,与上年相减少2.43元,减少20.37%,主要原因为2016年度因盐城市省级青少年网球训练中心新建,场馆周边道路环境维修减少。
3.其他支出58.8万元,主要用于体育竞赛、体育训练以及其他体育支出。与上年相比增加58.8万元。主要原因是2015年在文化体育与传媒支列支。
4.住房保障支出6.7万元,与上年相比增加2.18万元,减少48.23%。主要原因是国家统一调增及购房补贴比例提高。
5.年末结转和结余365.1万元,主要为单位结转下年的体彩公益金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度财政拨款基本支出189.9万元,其中:
(一)人员经费65.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费124.1万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年一般公共预算财政拨款支出158.7万元,与上年相比减少104.66万元,减少39.74%。主要原因是在非财政补助收入中列支。
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.93万元,支出决算为158.7万元,完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是国家统一调增及购房补贴比例提高。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出131.03万元,其中:
(一)人员经费65.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费65.3万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016 年度一般公共预算拨款安排的无“三公”经费按排。
1.无因公出国(境)费决算支出。
2.无公务用车购置及运行费支出 
3.公务接待费决算支出2万元。实为培训工作餐支出。
盐城市省级青少年网球训练中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.5元,完成预算的100%,比上年决算增加1.5万元,2016 年度全年组织培训1个,组织培训62人次。主要为培训网球教练员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余192.5万元,本年收入决算227.6万元,本年支出决算58.8万元,年末结转和结余361.3万元。具体支出情况如下:
用于体育事业的彩票公益金支出决算58.8万元 主要是用于运动员训练,引进教练员费用、参赛经费等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额67万元,其中:政府采购货物支出67万元。
(三)国有资产占用情况
盐城市省级青少年网球训练中心无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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